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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031321
Monto de la Factura
₲ 3.748.950
Nro. Solicitud de Transferencia
106595
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.748.950

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
767/768/770
Código de Contratación (CC)
CO-15001-12-54165
Monto Contrato
₲ 3.748.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.565.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.565.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232998
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo