Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002157
Monto de la Factura
₲ 3.470.800
Nro. Solicitud de Transferencia
76787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.269.242
Retención DNCP
₲ 12.242
Retención IVA
₲ 94.658
Retención Renta
₲ 94.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-184788
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.910.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.910.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370257
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria y Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica