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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002157
Monto de la Factura
₲ 5.288.400
Nro. Solicitud de Transferencia
76798
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.981.288

Retención DNCP
₲ 18.654
Retención IVA
₲ 144.229
Retención Renta
₲ 144.229
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-184788
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.910.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.910.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370257
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria y Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica