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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008933
Monto de la Factura
₲ 20.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7402
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.342.477

Retención DNCP
₲ 72.433
Retención IVA
₲ 560.045
Retención Renta
₲ 560.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-185530
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.190.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.190.178

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360214
Nombre de la Licitación
Reparacion de Vehiculos Multimarcas para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica