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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 6.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204446
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.084.850

Retención DNCP
₲ 22.786
Retención IVA
₲ 176.182
Retención Renta
₲ 176.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-196123
Monto Contrato
₲ 155.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.816.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.031.494

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378974
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de dispositivos de comunicación
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah