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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 20.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125982
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.309.509

Retención DNCP
₲ 72.309
Retención IVA
₲ 559.091
Retención Renta
₲ 559.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA CONCEPCION VERA GRIMALDI
RUC
1552968-1
Número de Contrato
6/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12014-19-171745
Monto Contrato
₲ 350.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.978.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.978.370

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358872
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer