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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001904
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55056
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.883

Retención DNCP
₲ 1.390
Retención IVA
₲ 10.636
Retención Renta
₲ 7.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-81235
Monto Contrato
₲ 441.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.843.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.843.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248440
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas