Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003182
Monto de la Factura
₲ 4.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118736
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2024
Fecha de la Transferencia
20-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.662.625
Retención DNCP
₲ 17.495
Retención IVA
₲ 135.273
Retención Renta
₲ 135.273
Multa
₲ 4.960
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222406
Monto Contrato
₲ 378.291.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.012.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.012.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411677
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciónes de Acondicionadores de Aire para Dependencias del IBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social