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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002040
Monto de la Factura
₲ 458.487.247
Nro. Solicitud de Transferencia
95590
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
16-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.309.442

Retención DNCP
₲ 1.600.537
Retención IVA
₲ 12.504.198
Retención Renta
₲ 16.672.264
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
RUC
531276-0
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219509
Monto Contrato
₲ 13.870.659.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.823.209.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.823.209.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406285
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua por Macrocaptación de Agua de Lluvia para Comunidades Indigenas del Chaco - Zona La Patria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)