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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007179
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190565
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.254

Retención DNCP
₲ 1.396
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-224510
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.179.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.179.251

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412054
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Bomba de Infusión a Jeringa del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional