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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005215
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113587
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.951.359

Retención DNCP
₲ 6.913
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-224510
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.179.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.179.251

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412054
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Bomba de Infusión a Jeringa del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional