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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 65.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94883
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.082.921

Retención DNCP
₲ 229.573
Retención IVA
₲ 1.775.045
Retención Renta
₲ 1.775.045
Multa
₲ 1.165.022

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223042
Monto Contrato
₲ 439.051.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.515.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.515.216

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODINAMIA DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID Nº 404-756 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma