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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001626
Monto de la Factura
₲ 1.523.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33064
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.517.463

Retención DNCP
₲ 5.537
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217240
Monto Contrato
₲ 66.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.921.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.921.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena