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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0008533
Monto de la Factura
₲ 13.688.544
Nro. Solicitud de Transferencia
58161
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.708.196

Retención DNCP
₲ 47.586
Retención IVA
₲ 373.324
Retención Renta
₲ 547.542
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222954
Monto Contrato
₲ 508.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.365.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.365.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409732
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras para dependencias de DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria