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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0013778
Monto de la Factura
₲ 26.396.016
Nro. Solicitud de Transferencia
137595
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.624.124

Retención DNCP
₲ 92.146
Retención IVA
₲ 719.891
Retención Renta
₲ 959.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222954
Monto Contrato
₲ 508.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.365.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.365.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409732
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras para dependencias de DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria