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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 2.716.974
Nro. Solicitud de Transferencia
76517
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.556.796

Retención DNCP
₲ 9.584
Retención IVA
₲ 74.099
Retención Renta
₲ 74.099
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WILFRIDO RAMIREZ ZARATE
RUC
2944689-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219871
Monto Contrato
₲ 387.619.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.744.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.744.494

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413076
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparación de Vehiculos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios Dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)