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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 6.761.600
Nro. Solicitud de Transferencia
59233
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.440.585

Retención DNCP
₲ 24.986
Retención IVA
₲ 96.594
Retención Renta
₲ 193.189
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Inversiones Bru S.R.L
RUC
80110016-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217496
Monto Contrato
₲ 20.307.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.341.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.341.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411700
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas del Hospital Mat. Inf. De Fernando de la Mora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora