Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010835
Monto de la Factura
₲ 8.167.083
Nro. Solicitud de Transferencia
77595
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.685.595
Retención DNCP
₲ 28.808
Retención IVA
₲ 222.739
Retención Renta
₲ 222.739
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-211599
Monto Contrato
₲ 825.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.738.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.738.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397696
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones