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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0009659
Monto de la Factura
₲ 19.854.725
Nro. Solicitud de Transferencia
147590
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.684.198

Retención DNCP
₲ 70.033
Retención IVA
₲ 541.493
Retención Renta
₲ 541.493
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-211599
Monto Contrato
₲ 825.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.738.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.738.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397696
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones