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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022679
Monto de la Factura
₲ 47.874.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38180
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.601.125

Retención DNCP
₲ 176.906
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-221513
Monto Contrato
₲ 380.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.282.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.282.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray