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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047457
Monto de la Factura
₲ 5.122.104
Nro. Solicitud de Transferencia
160297
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.905.341

Retención DNCP
₲ 19.314
Retención IVA
₲ 43.287
Retención Renta
₲ 149.334
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217736
Monto Contrato
₲ 218.979.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.909.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.909.118

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413817
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria