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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005949
Monto de la Factura
₲ 73.225.600
Nro. Solicitud de Transferencia
41477
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.573.860

Retención DNCP
₲ 268.021
Retención IVA
₲ 1.244.383
Retención Renta
₲ 2.072.330
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217452
Monto Contrato
₲ 219.649.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.695.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.695.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411700
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas del Hospital Mat. Inf. De Fernando de la Mora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora