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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001625
Monto de la Factura
₲ 13.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125684
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.094.648

Retención DNCP
₲ 49.082
Retención IVA
₲ 379.500
Retención Renta
₲ 379.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223852
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.340.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.340.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412065
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Ventiladores Pulmonares del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional