Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001832
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.290.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            155992
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            16-10-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-10-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.998.280
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.976
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 117.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 156.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FALCON COM. & IND. S.A.
        
                                    RUC
                            
            80010835-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            39
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-22-223852
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 268.340.068
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 268.340.068
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            412065
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación del Servicio de Mantenimiento de Ventiladores Pulmonares del Hospital Nacional
        
                                    Convocante
                            
            Hospital Nacional  / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital Nacional 
        