Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001558
Monto de la Factura
₲ 38.644.920
Nro. Solicitud de Transferencia
126280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.366.627
Retención DNCP
₲ 136.311
Retención IVA
₲ 1.053.952
Retención Renta
₲ 1.053.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-220347
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.859.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.859.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416703
Nombre de la Licitación
LCO 04/2022 Contratación del Servicio de Copiado e Impresión
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional