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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 26.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207130
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.037.914

Retención DNCP
₲ 97.097
Retención IVA
₲ 379.286
Retención Renta
₲ 1.011.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223513
Monto Contrato
₲ 313.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.175.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.175.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411569
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el INERAM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"