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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016521
Monto de la Factura
₲ 37.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146523
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.672.017

Retención DNCP
₲ 138.387
Retención IVA
₲ 535.000
Retención Renta
₲ 1.070.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223513
Monto Contrato
₲ 313.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.175.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.175.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411569
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el INERAM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"