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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 14.909.560
Nro. Solicitud de Transferencia
212744
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.030.574

Retención DNCP
₲ 52.590
Retención IVA
₲ 406.624
Retención Renta
₲ 406.624
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-211207
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.313.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.313.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404735
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM AL PLAN FINANCIERO
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu