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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002949
Monto de la Factura
₲ 43.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187214
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.377.768

Retención DNCP
₲ 155.094
Retención IVA
₲ 1.199.182
Retención Renta
₲ 1.199.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-211735
Monto Contrato
₲ 239.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.664.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.664.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404030
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos para Laboratorio de DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental