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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000912
Monto de la Factura
₲ 409.959.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216724
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.982.506

Retención DNCP
₲ 1.446.037
Retención IVA
₲ 11.180.700
Retención Renta
₲ 11.180.700
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
9/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215373
Monto Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.062.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.062.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Laboratorio Móvil para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)