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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002299
Monto de la Factura
₲ 13.123.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93890
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.349.340

Retención DNCP
₲ 46.288
Retención IVA
₲ 357.900
Retención Renta
₲ 357.900
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARE PARAGUAY S.A
RUC
80097071-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-224256
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.136.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.136.043

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412065
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Ventiladores Pulmonares del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional