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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003159
Monto de la Factura
₲ 3.789.828
Nro. Solicitud de Transferencia
78449
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.400

Retención DNCP
₲ 13.368
Retención IVA
₲ 103.359
Retención Renta
₲ 103.359
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215264
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.377.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.377.220

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409679
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu