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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002781
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34750
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.836

Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 21.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215264
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.994.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.994.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409679
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu