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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001464
Monto de la Factura
₲ 5.738.214
Nro. Solicitud de Transferencia
208901
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.348.015

Retención DNCP
₲ 20.032
Retención IVA
₲ 156.497
Retención Renta
₲ 208.662
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215264
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.377.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.377.220

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409679
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu