Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0001592
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.832.160
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            141117
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-09-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-10-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.606.237
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.517
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 104.513
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 104.513
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FRIO UNIVERSAL SRL 
        
                                    RUC
                            
            80006573-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            29
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-22-215264
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 183.994.051
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 183.994.051
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            409679
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados - Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
        