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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-003-0001646
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92848
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.723.636

Retención DNCP
₲ 2.094.545
Retención IVA
₲ 16.363.637
Retención Renta
₲ 21.818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-221121
Monto Contrato
₲ 734.764.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.723.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.723.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411576
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma