Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011603
Monto de la Factura
₲ 3.247.017
Nro. Solicitud de Transferencia
60297
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.055.590
Retención DNCP
₲ 11.453
Retención IVA
₲ 88.555
Retención Renta
₲ 88.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215419
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.302.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.302.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409718
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu