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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001539
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29651
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.936.290

Retención DNCP
₲ 40.982
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 209.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
14/16
Código de Contratación (CC)
CO-23014-16-126659
Monto Contrato
₲ 309.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.135.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.135.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307515
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo