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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0070278
Monto de la Factura
₲ 1.389.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27446
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.913

Retención DNCP
₲ 4.950
Retención IVA
₲ 37.882
Retención Renta
₲ 25.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-86165
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.523.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.523.069

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267309
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores