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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0087684
Monto de la Factura
₲ 1.857.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62967
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.765.973

Retención DNCP
₲ 6.618
Retención IVA
₲ 50.645
Retención Renta
₲ 33.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-86165
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.523.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.523.069

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267309
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores