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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
027-003-0000356
Monto de la Factura
₲ 29.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169190
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.911.490

Retención DNCP
₲ 116.110
Retención IVA
Retención Renta
₲ 592.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-99214
Monto Contrato
₲ 127.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.009.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.009.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282050
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores