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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
017-003-0003026
Monto de la Factura
₲ 5.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42169
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.519.732

Retención DNCP
₲ 22.168
Retención IVA
Retención Renta
₲ 113.100
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-99214
Monto Contrato
₲ 127.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.009.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.009.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282050
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores