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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 110.120.930
Nro. Solicitud de Transferencia
99075
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.216.955

Retención DNCP
₲ 392.431
Retención IVA
₲ 3.003.298
Retención Renta
₲ 2.002.199
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPUA LTDA.
RUC
80029950-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-99616
Monto Contrato
₲ 418.728.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.403.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.403.680

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269553
Nombre de la Licitación
LCO N° 12 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia