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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013464
Monto de la Factura
₲ 14.743.198
Nro. Solicitud de Transferencia
119399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.313.709

Retención DNCP
₲ 56.702
Retención IVA
₲ 83.489
Retención Renta
₲ 289.298
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-86433
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.947.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.947.392

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267207
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2014 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia