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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116440
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673

Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-102195
Monto Contrato
₲ 77.164.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.381.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.381.712

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276578
Nombre de la Licitación
LCO 17 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia