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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002158
Monto de la Factura
₲ 15.470.274
Nro. Solicitud de Transferencia
30867
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.711.949

Retención DNCP
₲ 55.130
Retención IVA
₲ 421.917
Retención Renta
₲ 281.278
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-102842
Monto Contrato
₲ 178.668.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.523.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.523.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276578
Nombre de la Licitación
LCO 17 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia