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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001553
Monto de la Factura
₲ 12.882.100
Nro. Solicitud de Transferencia
116989
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.250.643

Retención DNCP
₲ 45.907
Retención IVA
₲ 351.330
Retención Renta
₲ 234.220
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-102276
Monto Contrato
₲ 273.367.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.967.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.967.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283259
Nombre de la Licitación
LCO N° 21 - ADQUISICION DE COLCHONES Y TEXTILES AD-REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia