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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 4.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26172
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.260.398

Retención DNCP
₲ 15.965
Retención IVA
₲ 122.182
Retención Renta
₲ 81.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-88910
Monto Contrato
₲ 465.524.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.864.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.864.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276970
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS PARA LA NOVENA REGION SANITARIA - PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1