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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002904
Monto de la Factura
₲ 3.800.100
Nro. Solicitud de Transferencia
115106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.826

Retención DNCP
₲ 13.542
Retención IVA
₲ 103.639
Retención Renta
₲ 69.093
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97332
Monto Contrato
₲ 94.535.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.950.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.950.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276283
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 05/2014"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 276283
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)