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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003774
Monto de la Factura
₲ 921.200
Nro. Solicitud de Transferencia
64451
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 917.917

Retención DNCP
₲ 3.283
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97332
Monto Contrato
₲ 94.535.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.950.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.950.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276283
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 05/2014"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 276283
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)